{"id":166801,"date":"2026-02-17T09:00:00","date_gmt":"2026-02-17T09:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/gtechgroup.it\/blog\/woocommerce-iva-tasse-configurazione-italia\/"},"modified":"2026-05-26T10:00:00","modified_gmt":"2026-05-26T08:00:00","slug":"woocommerce-iva-tasse-configurazione-italia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gtechgroup.it\/blog\/woocommerce-iva-tasse-configurazione-italia\/","title":{"rendered":"IVA e Tasse in WooCommerce: Configurazione per il Mercato Italiano"},"content":{"rendered":"<p>La configurazione fiscale rappresenta uno degli aspetti pi\u00f9 delicati di un e-commerce in Italia. Un errore nelle aliquote IVA o nella modalit\u00e0 di visualizzazione dei prezzi pu\u00f2 comportare sanzioni fiscali, problemi con i clienti e complicazioni contabili. WooCommerce offre un sistema di gestione delle tasse completo e flessibile, ma richiede una configurazione attenta per rispettare la normativa italiana. In questa guida analizzeremo in dettaglio come configurare IVA e tasse in WooCommerce, con particolare attenzione alle specificit\u00e0 del mercato italiano.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/gtechgroup.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/wc-09-tax-new.png\" alt=\"Configurazione IVA e tasse in WooCommerce per il mercato italiano\" \/><\/p>\n<h2>Il Sistema IVA Italiano: Aliquote e Regole<\/h2>\n<p>Prima di procedere con la configurazione tecnica, \u00e8 fondamentale comprendere le aliquote IVA vigenti in Italia. Il sistema fiscale italiano prevede quattro aliquote differenti, ciascuna applicabile a specifiche categorie di beni e servizi:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>22% \u2014 Aliquota ordinaria<\/strong>: si applica alla maggior parte dei beni e servizi (elettronica, abbigliamento, accessori, servizi professionali, software)<\/li>\n<li><strong>10% \u2014 Aliquota ridotta<\/strong>: riguarda alimentari trasformati, farmaci, servizi turistici e alberghieri, ristorazioni, prodotti fitosanitari, energia elettrica per uso domestico<\/li>\n<li><strong>4% \u2014 Aliquota super-ridotta<\/strong>: si applica a beni di prima necessit\u00e0 come pane, latte, frutta, verdura, libri (cartacei e digitali dal 2020), ausili per disabili, prima casa<\/li>\n<li><strong>0% \u2014 Esente IVA<\/strong>: comprende servizi sanitari, educativi, finanziari, assicurativi e alcune operazioni specifiche previste dalla normativa<\/li>\n<\/ul>\n<p>Per un e-commerce, la corretta identificazione della categoria di prodotto e della relativa aliquota \u00e8 il primo passo fondamentale. Un negozio di alimentari online dovrebbe gestire simultaneamente prodotti al 22% (bevande alcoliche), al 10% (prodotti trasformati) e al 4% (prodotti di prima necessit\u00e0). Questa complessit\u00e0 rende essenziale una configurazione accurata delle classi fiscali in WooCommerce.<\/p>\n<h2>Abilitare le Tasse in WooCommerce<\/h2>\n<p>Per impostazione predefinita, la gestione delle tasse in WooCommerce \u00e8 disattivata. Il primo passaggio consiste nel navigare su <strong>WooCommerce \u2192 Impostazioni \u2192 Generale<\/strong> e attivare la casella <strong>&#8220;Abilita tasse e calcoli fiscali&#8221;<\/strong>. Dopo aver salvato le modifiche, comparir\u00e0 una nuova scheda <strong>&#8220;Tasse&#8221;<\/strong> nel menu delle impostazioni.<\/p>\n<p>Nella stessa schermata &#8220;Generale&#8221;, verificare che la <strong>Posizione del negozio<\/strong> sia impostata su &#8220;Italia&#8221; e che la <strong>Posizione di vendita<\/strong> sia configurata correttamente (solitamente &#8220;Vendi in tutti i Paesi&#8221; oppure &#8220;Vendi in Paesi specifici&#8221; con la lista dei mercati target).<\/p>\n<h2>Configurare le Opzioni Fiscali Principali<\/h2>\n<p>La scheda <strong>WooCommerce \u2192 Impostazioni \u2192 Tasse<\/strong> presenta diverse opzioni fondamentali che determinano il comportamento globale del sistema fiscale.<\/p>\n<h3>Prezzi Inseriti con o senza Tasse<\/h3>\n<p>La prima impostazione chiave \u00e8 <strong>&#8220;Prezzi inseriti con tasse&#8221;<\/strong>. Per il mercato italiano B2C (vendita al consumatore finale), la scelta corretta \u00e8 <strong>&#8220;S\u00ec, inserir\u00f2 i prezzi comprensivi di tasse&#8221;<\/strong>. La normativa italiana impone infatti che i prezzi esposti al consumatore finale siano comprensivi di IVA. Questa impostazione fa s\u00ec che il prezzo inserito nella scheda prodotto rappresenti il prezzo finale IVA inclusa.<\/p>\n<p>Per i negozi B2B (vendita tra aziende), si potrebbe optare per i prezzi senza tasse, ma questa configurazione richiede attenzione aggiuntiva nella visualizzazione al pubblico.<\/p>\n<h3>Calcolo Tasse Basato Su<\/h3>\n<p>Questa opzione determina quale indirizzo utilizzare per il calcolo delle tasse. Le opzioni disponibili sono:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Indirizzo di spedizione del cliente<\/strong> \u2014 la scelta pi\u00f9 comune e corretta per la maggior parte degli e-commerce italiani<\/li>\n<li><strong>Indirizzo di fatturazione del cliente<\/strong> \u2014 utile in scenari specifici dove il prodotto non viene spedito fisicamente<\/li>\n<li><strong>Indirizzo del negozio<\/strong> \u2014 applica sempre le tasse basate sulla sede del venditore, indipendentemente dalla destinazione<\/li>\n<\/ul>\n<p>Per le vendite nazionali italiane, tutte e tre le opzioni producono lo stesso risultato (IVA italiana al 22%). La differenza diventa rilevante per le vendite internazionali, dove le aliquote possono variare in base al Paese di destinazione.<\/p>\n<h3>Classe di Spedizione Fiscale<\/h3>\n<p>Questa impostazione definisce quale aliquota applicare ai costi di spedizione. In Italia, le spedizioni sono soggette alla stessa aliquota IVA del prodotto spedito. WooCommerce permette di scegliere tra &#8220;Classe fiscale basata sugli articoli nel carrello&#8221; (che utilizza la classe pi\u00f9 alta presente nel carrello) oppure una classe specifica. Per la maggior parte degli e-commerce italiani, selezionare <strong>&#8220;Standard&#8221;<\/strong> (22%) \u00e8 la scelta appropriata.<\/p>\n<h3>Arrotondamento<\/h3>\n<p>Attivare <strong>&#8220;Arrotondamento delle tasse al subtotale anzich\u00e9 per riga&#8221;<\/strong> per evitare discrepanze centesimali tra il totale mostrato e il totale effettivo. Questa opzione arrotonda le tasse calcolate sul subtotale complessivo piuttosto che sulla singola riga, riducendo gli errori di arrotondamento comuni con ordini multi-prodotto.<\/p>\n<h3>Visualizzazione dei Prezzi<\/h3>\n<p>Per il mercato italiano B2C, le impostazioni di visualizzazione devono essere configurate come segue:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Visualizza prezzi nel negozio<\/strong>: &#8220;IVA inclusa&#8221;<\/li>\n<li><strong>Visualizza prezzi nel carrello e nel checkout<\/strong>: &#8220;IVA inclusa&#8221;<\/li>\n<li><strong>Suffisso prezzo<\/strong>: lasciare vuoto oppure inserire &#8220;IVA inclusa&#8221; per maggiore chiarezza<\/li>\n<li><strong>Visualizza totali tasse<\/strong>: &#8220;Come singolo totale&#8221; (mostra una riga unica con il totale IVA)<\/li>\n<\/ul>\n<p>Queste impostazioni garantiscono la conformit\u00e0 alla normativa italiana che richiede la visualizzazione del prezzo finale comprensivo di IVA per le vendite al consumatore. \u00c8 obbligatorio che il prezzo mostrato al cliente sia quello che dovr\u00e0 effettivamente pagare, senza sorprese al checkout.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/gtechgroup.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/wc-06-settings.png\" alt=\"Impostazioni generali WooCommerce per la gestione fiscale\" \/><\/p>\n<h2>Creare le Aliquote Fiscali per il Mercato Italiano<\/h2>\n<p>Dopo aver configurato le opzioni generali, \u00e8 necessario inserire le aliquote fiscali specifiche. WooCommerce utilizza un sistema basato su <strong>classi fiscali<\/strong>, ciascuna delle quali contiene una o pi\u00f9 aliquote associate a Paesi e regioni specifiche.<\/p>\n<h3>Classe Standard (22%)<\/h3>\n<p>La classe &#8220;Standard&#8221; esiste in modo predefinito. Fare clic sulla scheda <strong>&#8220;Aliquote standard&#8221;<\/strong> e inserire la prima riga con i seguenti valori:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Codice Paese<\/strong>: IT<\/li>\n<li><strong>Codice Stato<\/strong>: lasciare vuoto (si applica a tutte le regioni)<\/li>\n<li><strong>CAP<\/strong>: lasciare vuoto<\/li>\n<li><strong>Citt\u00e0<\/strong>: lasciare vuoto<\/li>\n<li><strong>Aliquota<\/strong>: 22.0000<\/li>\n<li><strong>Nome tassa<\/strong>: IVA<\/li>\n<li><strong>Priorit\u00e0<\/strong>: 1<\/li>\n<li><strong>Composta<\/strong>: No<\/li>\n<li><strong>Spedizione<\/strong>: S\u00ec<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Classe Aliquota Ridotta (10%)<\/h3>\n<p>Nelle impostazioni tasse, la sezione <strong>&#8220;Classi fiscali aggiuntive&#8221;<\/strong> permette di definire nuove classi. Aggiungere &#8220;Aliquota ridotta&#8221; (WooCommerce potrebbe avere la dicitura predefinita &#8220;Reduced rate&#8221;). Accedere alla scheda corrispondente e inserire una riga identica alla precedente, ma con aliquota <strong>10.0000<\/strong>.<\/p>\n<h3>Classe Aliquota Super-ridotta (4%)<\/h3>\n<p>Aggiungere una classe &#8220;Aliquota minima&#8221; (o &#8220;Zero rate&#8221; rinominata) e configurare una riga con aliquota <strong>4.0000<\/strong>. Questa classe verr\u00e0 assegnata ai prodotti di prima necessit\u00e0 come libri, alimenti base e ausili medicali.<\/p>\n<h3>Classe Esente IVA (0%)<\/h3>\n<p>Per i prodotti esenti da IVA, creare una classe &#8220;Esente&#8221; con aliquota <strong>0.0000<\/strong>. Questa classe \u00e8 utile per prodotti specifici come dispositivi medici, servizi educativi e altre categorie previste dalla normativa.<\/p>\n<h2>Assegnare la Classe Fiscale ai Prodotti<\/h2>\n<p>Dopo aver configurato le classi fiscali, ogni prodotto in WooCommerce deve essere associato alla classe corretta. Nella scheda di modifica prodotto, sotto <strong>Dati prodotto \u2192 Generale<\/strong>, il campo <strong>&#8220;Classe fiscale&#8221;<\/strong> permette di selezionare la classe appropriata. I prodotti nuovi utilizzano la classe &#8220;Standard&#8221; (22%) in modo predefinito.<\/p>\n<p>Per aggiornare in massa la classe fiscale di numerosi prodotti, utilizzare la funzione di <strong>modifica rapida<\/strong> o la funzione <strong>azioni di gruppo<\/strong> nella lista prodotti. In alternativa, il file CSV di importazione\/esportazione di WooCommerce include il campo &#8220;tax:class&#8221; che permette di assegnare le classi fiscali durante le importazioni massive.<\/p>\n<h2>IVA per Vendite Internazionali: Il Regime OSS<\/h2>\n<p>Dal 1\u00b0 luglio 2021, il regime <strong>OSS (One Stop Shop)<\/strong> ha semplificato la gestione IVA per le vendite transfrontaliere B2C nella UE. Prima del regime OSS, i venditori che superavano determinate soglie di vendita in un Paese UE dovevano registrarsi ai fini IVA in quel Paese. Con il regime OSS, \u00e8 possibile dichiarare e versare IVA di tutti i Paesi UE attraverso un unico sportello nel proprio Paese di residenza fiscale.<\/p>\n<p>Per configurare WooCommerce per il regime OSS, \u00e8 necessario inserire le aliquote IVA di ogni Paese UE nella classe fiscale &#8220;Standard&#8221;. Ecco le aliquote standard principali da configurare:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Germania (DE)<\/strong>: 19%<\/li>\n<li><strong>Francia (FR)<\/strong>: 20%<\/li>\n<li><strong>Spagna (ES)<\/strong>: 21%<\/li>\n<li><strong>Paesi Bassi (NL)<\/strong>: 21%<\/li>\n<li><strong>Belgio (BE)<\/strong>: 21%<\/li>\n<li><strong>Austria (AT)<\/strong>: 20%<\/li>\n<li><strong>Portogallo (PT)<\/strong>: 23%<\/li>\n<li><strong>Grecia (GR)<\/strong>: 24%<\/li>\n<li><strong>Irlanda (IE)<\/strong>: 23%<\/li>\n<li><strong>Svezia (SE)<\/strong>: 25%<\/li>\n<\/ul>\n<p>Per i <strong>prodotti digitali<\/strong> (ebook, software, corsi online, abbonamenti digitali), il regime OSS \u00e8 obbligatorio e le tasse devono essere sempre calcolate in base al Paese del consumatore. WooCommerce gestisce questa logica automaticamente quando le aliquote per Paese sono configurate correttamente e la base di calcolo \u00e8 impostata sulla destinazione.<\/p>\n<h2>Visualizzazione dei Prezzi: Obblighi Normativi Italiani<\/h2>\n<p>La normativa italiana (D.Lgs. 206\/2005 \u2014 Codice del Consumo) stabilisce regole precise sulla visualizzazione dei prezzi negli e-commerce B2C:<\/p>\n<ul>\n<li>I prezzi devono essere espressi in euro e comprensivi di IVA<\/li>\n<li>Il prezzo finale deve essere chiaramente visibile prima della conferma di acquisto<\/li>\n<li>Eventuali costi aggiuntivi (spedizione, commissioni) devono essere comunicati prima del checkout<\/li>\n<li>Le promozioni e gli sconti devono indicare il prezzo precedente e la percentuale di ribasso<\/li>\n<\/ul>\n<p>In WooCommerce, per garantire la conformit\u00e0, \u00e8 essenziale che il suffisso prezzo sia configurato in modo coerente. Si consiglia di utilizzare il suffisso <strong>&#8220;IVA inclusa&#8221;<\/strong> oppure <strong>&#8220;IVA incl.&#8221;<\/strong> nella scheda dei prodotti per eliminare ogni ambiguit\u00e0. Il suffisso si configura in <strong>WooCommerce \u2192 Impostazioni \u2192 Tasse \u2192 Suffisso prezzo visualizzato<\/strong>.<\/p>\n<h2>Fatturazione Elettronica e WooCommerce<\/h2>\n<p>Dal 2019, la <strong>fatturazione elettronica<\/strong> \u00e8 obbligatoria in Italia per le operazioni B2B e B2G, e dal 2024 anche per i contribuenti in regime forfettario. Per un e-commerce WooCommerce, la gestione della fatturazione elettronica richiede strumenti aggiuntivi.<\/p>\n<p>Diversi plugin WooCommerce permettono di generare fatture elettroniche in formato <strong>XML FatturaPA<\/strong> conformi al Sistema di Interscambio (SdI). I pi\u00f9 diffusi offrono le seguenti funzionalit\u00e0:<\/p>\n<ul>\n<li>Generazione automatica della fattura XML al completamento di un ordine<\/li>\n<li>Invio diretto al Sistema di Interscambio tramite intermediari accreditati<\/li>\n<li>Gestione del Codice Destinatario e della PEC del cliente<\/li>\n<li>Numerazione progressiva conforme alla normativa<\/li>\n<li>Campi aggiuntivi nel checkout per Codice Fiscale, Partita IVA, Codice Destinatario e PEC<\/li>\n<\/ul>\n<p>Un plugin molto utilizzato nel mercato italiano \u00e8 <strong>WooCommerce PDF Invoices &#038; Packing Slips<\/strong> abbinato a estensioni specifiche per la fatturazione elettronica italiana. In alternativa, piattaforme come Fatture in Cloud, Aruba o TeamSystem offrono integrazioni dirette con WooCommerce.<\/p>\n<h2>Report Fiscali e Dichiarazioni IVA<\/h2>\n<p>WooCommerce genera report fiscali accessibili da <strong>WooCommerce \u2192 Report \u2192 Tasse<\/strong> (o tramite WooCommerce Analytics nelle versioni recenti). Questi report mostrano il totale IVA raccolta suddivisa per aliquota e per periodo, informazioni essenziali per la compilazione delle dichiarazioni IVA periodiche (mensili o trimestrali).<\/p>\n<p>Per le dichiarazioni IVA italiane, \u00e8 fondamentale poter estrarre i seguenti dati:<\/p>\n<ul>\n<li>Totale imponibile e IVA per aliquota (22%, 10%, 4%)<\/li>\n<li>Totale vendite nazionali vs. vendite intracomunitarie<\/li>\n<li>Totale vendite esenti IVA<\/li>\n<li>Dettaglio delle operazioni soggette a reverse charge<\/li>\n<\/ul>\n<p>Si consiglia di esportare regolarmente i dati fiscali da WooCommerce e di riconciliarli con il software di contabilit\u00e0 utilizzato dal commercialista. La funzione di esportazione CSV di WooCommerce facilita questo processo.<\/p>\n<h2>Errori Comuni nella Configurazione Fiscale<\/h2>\n<p>Ecco gli errori pi\u00f9 frequenti nella configurazione delle tasse in WooCommerce per il mercato italiano e come evitarli:<\/p>\n<ol>\n<li><strong>Prezzi inseriti senza tasse con visualizzazione IVA inclusa<\/strong> \u2014 Questo genera arrotondamenti errati e discrepanze nei totali. Se i prezzi nel negozio devono apparire con IVA inclusa, inserire i prezzi comprensivi di tasse fin dalla scheda prodotto.<\/li>\n<li><strong>Classe fiscale &#8220;Standard&#8221; non compilata<\/strong> \u2014 Se non si inserisce almeno una riga con il codice Paese IT e aliquota 22%, WooCommerce non calcola alcuna tassa. Verificare sempre che la tabella delle aliquote standard contenga almeno la riga per il mercato italiano.<\/li>\n<li><strong>Dimenticare le tasse sulla spedizione<\/strong> \u2014 La spedizione in Italia \u00e8 soggetta a IVA. Nella configurazione della riga di aliquota, la colonna &#8220;Spedizione&#8221; deve essere impostata su &#8220;S\u00ec&#8221;.<\/li>\n<li><strong>Classe fiscale errata sui prodotti<\/strong> \u2014 Un libro venduto al 22% invece del 4% comporta un sovrapprezzo per il cliente e problematiche contabili. Verificare la classe fiscale di ogni prodotto, specialmente dopo importazioni massive da CSV.<\/li>\n<li><strong>Non configurare le aliquote UE per vendite internazionali<\/strong> \u2014 Se si vendono prodotti digitali o si supera la soglia OSS, applicare IVA italiana su vendite estere \u00e8 un errore fiscale. Inserire le aliquote corrette per ogni Paese UE target.<\/li>\n<li><strong>Arrotondamento per riga anzich\u00e9 per subtotale<\/strong> \u2014 Con ordini contenenti molti articoli, differenze centesimali possono accumularsi e creare discrepanze tra il totale mostrato e il totale effettivo. Attivare la funzione di arrotondamento al subtotale.<\/li>\n<li><strong>Confondere esenzione IVA con aliquota 0%<\/strong> \u2014 Un prodotto esente IVA (art. 10 DPR 633\/72) non \u00e8 la stessa cosa di un prodotto con aliquota 0%. La differenza \u00e8 rilevante ai fini della detrazione IVA sugli acquisti e della compilazione delle dichiarazioni.<\/li>\n<\/ol>\n<h2>Consigli Finali per la Gestione Fiscale<\/h2>\n<p>Una corretta configurazione fiscale in WooCommerce richiede competenze sia tecniche sia contabili. Si consiglia di coinvolgere il proprio commercialista nella fase di configurazione iniziale, per verificare la corretta assegnazione delle classi fiscali ai prodotti e la conformit\u00e0 delle impostazioni di visualizzazione. Effettuare ordini di prova con prodotti di diverse classi fiscali per verificare che i calcoli siano corretti e che le ricevute o fatture generate riportino le informazioni fiscali complete.<\/p>\n<p>La normativa fiscale italiana \u00e8 in continua evoluzione, con aggiornamenti frequenti sulle aliquote e sugli obblighi di fatturazione elettronica. Mantenere WooCommerce e i relativi plugin fiscali sempre aggiornati \u00e8 fondamentale per garantire la conformit\u00e0 nel tempo.<\/p>\n<p>Se hai bisogno di supporto nella configurazione fiscale del tuo e-commerce, o desideri una consulenza personalizzata sulle integrazioni per la fatturazione elettronica, <a href=\"https:\/\/gtechgroup.it\/contatti\/\">contattaci<\/a>. Il nostro team di esperti in <a href=\"https:\/\/gtechgroup.it\/realizzazione-e-commerce\/\">sviluppo e-commerce<\/a> \u00e8 specializzato nella configurazione di WooCommerce per il mercato italiano.<\/p>\n<h3>Migliora il Tuo Sito WordPress<\/h3>\n<p>Scopri le nostre guide complete sugli altri plugin essenziali per WordPress:<\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/gtechgroup.it\/blog\/come-installare-elementor-wordpress-guida-principianti\/\">Come Installare Elementor su WordPress<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/gtechgroup.it\/blog\/wp-rocket-installare-configurare-wordpress\/\">Come Installare e Configurare WP Rocket<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/gtechgroup.it\/blog\/come-installare-configurare-seopress-wordpress-guida\/\">Come Installare e Configurare SEOPress<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/gtechgroup.it\/blog\/installare-attivare-updraftplus-wordpress\/\">Come Installare e Configurare UpdraftPlus<\/a><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La configurazione fiscale rappresenta uno degli aspetti pi\u00f9 delicati di un e-commerce in Italia. 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